Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
Услуга от незарегистр.как ндс плательщик ЕС Uz tēmu sarakstu
Atbildes (33)
В данном случае реверс не начисляется вся сумма попадает на затраты.

Svetakaleja 17.07.2012 15:03
4 ziņojumi
4 ziņojumi
54 и 63, НДС1 (1)
Согласен с Karnat согласно пункту правил заполнения декларации 1640 5,17,1.......

Sergej31 17.07.2012 15:21
47 ziņojumi
47 ziņojumi
В 50 нет....... приложение 1(I) расшифровка и " N "....

Sergej31 17.07.2012 17:06
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Сергей, значит в 50 строку идут только суммы без ндс с зарегистрированными ндс плательщиками ЕС? А остальные только налог показываем, а саму сумму в приложении 1.(I)?
Да у меня сейчас за май VID проверял, обратил внимание .... замечаний нет.......

Sergej31 17.07.2012 17:26
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Да у меня сейчас за май VID проверял, обратил внимание .... замечаний нет.......
СПАСИБО! Придется декларацию сделать прецизетс


А это ваша фотография или ...... тогда скажу, накажут Вас или нет....

Sergej31 17.07.2012 17:41
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Malacis!


Japaina 17.07.2012 17:43
10269 ziņojumi
10269 ziņojumi
Уважаемая Альбина...... вы же знаете .... про все строки написано в правилах 1640 о декларации НДС я всё на изусть не помню но в данной ситуации утверждаю 54 rinda p.5.17.2 на основании likuma 4.1........

Sergej31 17.07.2012 17:54
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Уважаемый Сергей. В 1640 правилах написано следующее
5.13. 50.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo iegādāto preču un saņemto pakalpojumu vērtību Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta9.1 daļu saņemto preču vērtību.
Поэтому хотелось бы получить подтверждение вашим словам.
5.13. 50.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo iegādāto preču un saņemto pakalpojumu vērtību Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta9.1 daļu saņemto preču vērtību.
Поэтому хотелось бы получить подтверждение вашим словам.
Уважаемая Альбина...... вы же знаете .... про все строки написано в правилах 1640 о декларации НДС я всё на изусть не помню но в данной ситуации утверждаю 54 rinda p.5.17.2 на основании likuma 4.1........
Напрасно утверждаете.... Матчасть надо внимательней изучать и тогда получится правильная картинка, и сумму услуги отразим в 50-й строке, а сумму налога в 55 и 64

Добрый день всем! В ПВН декларации в 50 строке написано в скобках стандартная ставка налога, какая ставка налога у нас ? У нас неплательщик налога.......

Sergej31 18.07.2012 10:08
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Добрый день всем! В ПВН декларации в 50 строке написано в скобках стандартная ставка налога, какая ставка налога у нас ? У нас неплательщик налога.......
У нас (в Латвии) ставка налога 22% до 01 июля 2012 года, 21% - после 1 июля 2012. А у вас какая ставка??? Неужели в разных районах разные ставки?


Irinakravi 18.07.2012 10:37
90 ziņojumi
90 ziņojumi
Да нет конечно.... Надо без шуток.... чтобы не подставить человека......надо просто разбираться с Матчастью каждый раз....Неплательщик налога но ведёт хозяйственную деятельность и зарегестрирован на територии евросоюза, а другое дело не зарегистрирован на територии .... короче я больше не утверждаю..... Может Альбина и Тt7 правы.......... вобщем заполнение декларации сделали как курсовая работа , надо чтото почитать..... гдето с кемто поговорить...... видите сколько мнений....а тётя из ВИДА вам другое скажет.....

Sergej31 18.07.2012 11:18
47 ziņojumi
47 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt