По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС при растаможке. Uz tēmu sarakstu

НДС при растаможке.
Хозяин предприятия заключил договор с брокерской фирмой, в котором сказано, что все расчеты по налогам за клиента ведет брокерская кампания. ВВезли товар из Китая. Брокеры выставили счет в котором перечислили НДС, таможенный налог и свои услуги. Хозяин все им перечислил. А потом поставил перед фактом бухгалтера. Я так понимаю, что нет осований выделять уплаченый налог в предналог, тем более в 41 строчку. Ведь перечисление велось от имени брокеров? Кто то сталкивался с подобным. В ВИДе посоветовали консультантам в Ригу позвонить. А я смогу устную консультацию к делу пришить?
Arin
Arin 03.07.2012 16:38
23 ziņojumi

Atbildes (4)

обычная сделка с импортом,каким боком тут 41 строка?
Nak
Nak 03.07.2012 17:25
9201 ziņojums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202945&from=off
Nak
Nak 03.07.2012 17:28
9201 ziņojums
Ну, все правильно.Вы и должны брокерам все оплатить, и ндс, и там. налог, и их услуги Оплатили, отчисляйте ндс в предналог.
Lanuska
Lanuska 03.07.2012 18:41
15769 ziņojumi
строка 61
Lanuska
Lanuska 03.07.2012 18:42
15769 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.