PVN в строительстве
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась. Первый раз сталкиваюсь со строительными услугами. Мы являемся генподрядчиками.Субподрядчик нам выставляет счёт - без налога. Я накручиваю реверс. Как в декларации его отражать? Дальше мы выставляем счёт заказчику, так же без налога. И я указываю сумму реверса в 40 и 41,1 графы? Так или я всё перепутала?