Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Pamatlīdzekļi 13.pants
Man pēksņi uznācis prāta aptumsums un vairs nezinu kā rīkoties. Situācija - Uzņēmums pārdevis auto. Apjuku rēķinot PL nolietojumu 13.pantam Noņemot atlikušo PL vērtību finansēs, paliek atlikums un summa lielāka par 50 Ls. Vai lai paliek atlikums, pat ja ņem vērā, ka auto grupā bija vienīgais pamatlīdzeklis. Manā praksē tāda gadījuma nav bijis, tāpēc esmu apmulsusi.
Atbildes (24)
Viss atkarīgs no tā kāds auto - vieglais, smagais, reprez.
Vieglais. Iegādāts 2008.gadā lietots.
Закрываете карточку, она же категория, и эту сумму показываете в ПНП декларации в 63 строке, по-моему
Закрываете карточку, она же категория, и эту сумму показываете в ПНП декларации в 63 строке, по-моему
Tieši tā
Tātad kas man parādās PL nolietojuma kopsavilkumā. Ja PL pārdots novembrī. Nolietojums uzrādās?
Покажется, конечно, у вас же осталась ещё не самортизированная стоимость.
Nolietojums uzrādās, skat likumu par UIN 13. pantu :
ja attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļu atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 50 latus vai attiecīgajā kategorijā vairs nav neviena pamatlīdzekļa, kategorijas atlikušo vērtību noraksta taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos;
Ja Jums ir atsevišķa kartiņa PL, tātad tur vairs nebūs pamatlīdzeklis un visu nolietojumu norakstīsiet.
Добрый день - после начисления износа остаточная стоимость категории - 21,00, эту сумму я ставлю в 63 стр. декларации, а в 15 пиеликумсе прибавить к износу или как?
Спасибо,
по-моему, в вашем случае, Pilona, как обычно, в 37. стр. декларации.
Остаточная не износ, потому её отражают в 63 строке
Добрый день, прошу помощи, голова уже уехала, да и вообще не сталкивалась с таким ни разу:
всё тажа продажа ОС
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
2.) 4 кат. авто налоговый ост-ок 1770 минус финанс.ост-ок 1110 итог с плюсом 660 - эту сумму в в UIN dekl. в 63 сроку т.е. уменьшаю облаг.доход
Правильно?
А вот что ставить в 4 сроку где обычно фин.износ- ставить начисленный износ до продажи?
И что ставить в строку 37 где обычно налоговый износ? тут вообще реально ступор.
Проданы все ОС.
Только пожалуйста не ругайтесь на вопрос, ну не было такого у меня ни разу, готова заплатить за помощь, тогда пишите на е-майл
inna.in@inbox.lv
Спасибо заранее!
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
Это я не поняла, почему две категории вместе?
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
Это я не поняла, почему две категории вместе?
Ну так то они у меня отдельно, просто и там и там минус, я объединила для вопроса.
Не надо объединять, получилась каша.
Если налоговый остаток 9150, а списывается остаточная финансовая 1840, как может быть налоговый остаток минус 8990?
Не надо объединять, получилась каша.
Если налоговый остаток 9150, а списывается остаточная финансовая 1840, как может быть налоговый остаток минус 8990?
ОЙ два раза главное перепроверила там 18140.
В 37-й ничего не будет, потому что на конец периода нет ни одного ОС в налогах, на которые начислялся бы износ, минусы пойдут в 35-ю, плюсы - в 63-ю
В 37-й ничего не будет, потому что на конец периода нет ни одного ОС в налогах, на которые начислялся бы износ, минусы пойдут в 35-ю, плюсы - в 63-ю
То есть по моим пунктам 1. и 2. всё правильно?
А 4 и 37 строки будут пусты? так?
А вы что, 2 января 2011 эти ОС в финансовом учёте списали?
А вы что, 2 января 2011 эти ОС в финансовом учёте списали?
В феврале и в марте
А вот что ставить в 4 сроку где обычно фин.износ- ставить начисленный износ до продажи?
Ну если списали в феврале и в марте, а они были на начало года, то почему за эти месяцы не начислен финансовый износ?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture