Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Как разгрести отчётность по PVN
Получила "наследство" от старого бухгалтера - деятеля: НДС списывала в налог по реализации, методом накопления, а предналог ставила только по оплате. При этом никакой договорённости с СГД в отношении применени чтатьи 13 (4прим ) не было, т.е. не было права на кассовый метод. В результате у меня остатки по 2312 - PVN за неоплаченный товар. Посоветуйте, как это "разгрести": переделать все декларации - это большой труд, там ещё остатки за 2009 год висят, списать в отчётном периоде - тоже нехорошо, сделаю меньше, чем положено в отчётном периоде, а, может, из вообще списать? Но 219 лат жалко. Как Вы думаете?
Atbildes (33)
ну так спишите пвн,поменяйте методику,брать предналог не есть обязанность,а только право.Что Вас смущает?
Смущает следущее: боюсь завысить свои права в том отчётном периоде, в котором спишу этот прошлый PVN.
13 (4прим ) здесь и не пахнет
нормальный был бух
с чего вдруг,если отчислялся предналог по оплате
То есть, Вы хотите сказать, что и "разгребать" ничего не надо? Это радует!
в данном,конкретном случае,не надо
Не поняла, что значит НДС списывала в налог по реализации? Это как понимать?
Так захотел бух отчислять предналог по оплате, а налог по реализации, в методике может красиво все расписал.
Тоже не пойму, при чем тут 13 статья?
про статью тоже не поняла,но углубляться не стала
Тань,я поняла,что бух начислял правильно ,а предналог по оплате
Ну с предналогом хоть какие методики можно понаписать, хотя вообще не понимаю накой они нужны, если в законе всё прописано, а вот с начисляемым методики не пляшут, в декларацию он попадает в строго установленном порядке, прописанном в 12 статье.
так вроде ж тут-есть реализация и налог начислен....я так понимаю
Ну если только реализация, авансов никогда не было, то ещё как-то..
про аванцы не было-это да
там ещё остатки за 2009 год висят...
Laikam kaut ko nesaprotu, bet ja tas ir neatskaitīts priekšnodoklis par 2009 gada darījumu, tad domājat, ka VID akceptēs šo priekšnodokli tagad?
мож не оплатили еще за 2009 год
Atkal vecais grāmatvedis ir muļķis un visu nepareizi izdarījis :'(
Nāk jaunais - gudrāks par visiem!
НДС списывала в налог по реализации, методом накопления,
Для особо одарённых, попрошу расшифровать , что понимается под реализацией и под методом накопления.
это реализация -налог+опять реализация и опять налог+...и так до бесконечности(я так расшифровала)
Боюсь, что Аффтар имела в виду, что налог от реализации и сама реализация начислялись в конце месяца по мере поступления денег от дебиторов....

Грит же, что "не было права на кассовый метод", а он видимо применялся
Хотя....только Lloiko может расшифровать свои слова...
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture