Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС
Может кто может помочь?Не туристическая фирма заключила договор с Литовской компанией резервируем о оплачиваем путевки для клиента из Латвии в Литве.Мы получили счет из Литвы оплатили.Теперь выставляем счет частному лицу для оплаты,по условиям договора мы имеем 12% и их добавляем к счету,Правильно ли я начисляю к этой сумме НДС 22%.Что я показываю в декларации только разницу дохода?Заранее спасибо.
Atbildes (5)
Статью 13 закона О НДС прочла.Сделки с ЕС я должна показывать?
Если все расчёты проходят через вас, то не на разницу, а на всю сумму ПВН начисляется
А с литовцами как расчитываетесь, что они вам выставляют?
Они выставили без ПВН,наши только 12 %( это санаторий в Литве).
Сумма путевки 390 EUR на 9 дней,нам они выставили на 12% меньше,в договоре написано что мы можем добавить к сумме путевки только 12% .Поэтому на эти проценты ПВН 22% .Может и не так первый раз сталкиваюсь.
Добрый день,может кто-то выскажет свое мнение по этому вопросу?Заранее спасибо.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture