По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN 1 II daļa Uz tēmu sarakstu

PVN 1 II daļa
Ko rakstīt pie "No darījumu partnera saņemtais rēķins", ja esam iemaksājuši naudu par preci avansā?

Pamatojums jau ir bankas maksājums, jo PVN atskaita uz avansa pamata. No klienta mums ir vienīgi necils, pa faksu sūtīts Orfer confirmation.
Casy
Casy 10.09.2004 12:59
781 ziņojums

Atbildes (22)

Ja avansa maksājumam nav nodokļa rēķina es visu summu grāmatoju uz 2.grupuun priekšnodokli atskaitu tikai tad kad saņemta prece vai pakalpojums ar rēķinu, jo cik no likuma saprotu tad priekšnodokli atskaita tikai tad , ja arī avansa maksājumam ir nodokļa rēķins ar visiem nepieciešamajiem rekvizītiem.
Sola
Sola 10.09.2004 14:51
2451 ziņojums
Maks.uzd. Nr. un datums.
Alladin
Alladin 10.09.2004 15:37
42 ziņojumi
Bet ailītes formulējums ir "No darījumu partnera saņemtais rēķins", I daļā ir "Attaisnojuma dokuments", kur arī ierakstās maksājuma uzdevums. Bet šinī gadījumā.... maksājuma uzdevums nav rēķins... Ko darīt???
Casy
Casy 10.09.2004 16:23
781 ziņojums
Sola! Es pilnīgi tā neinterpretēju... Pastāstiet tieši pēc kuras vietas Jūs tā izpratāt. Vēl tiko palasīju visu, kas man bija par šo tēmu. Piem.pēdējā "Bilancē"- Avansa maksājuma rēķins nav nodokļu rēķins un uz tā pamata nevar neko atskaitīt, tikai pēc samaksas.

Zvanīju arī uz VID un viņi man skaidroja, lai skricelēju vien sava necilā faksējuma numuru, jo citas iespējas šī ailīte neparedz.
Casy
Casy 10.09.2004 16:38
781 ziņojums
Casy, attaisnojuma dokuments par avansa maksājumu ir maksājuma uzdevums. Tas ka veidlapās ir drusku neatbilstības terminiem, tā jau nav pirmā reize. Rēķins būs tajos gadījumos, ja tas nebūs par avansu, bet priekšnodoklis būs iekļauts vēl neapmaksājot rēķinu. Kā man skaidroja, tad jāraksta ir tas dokuments uz kura pamata ir priekšnodokļa tiesības konkrētajā gadījumā, ja uz maksājuma uzdevuma, tad MU, ja uz PPR- tad jāraksta PPR kā attaisnojuma douments.
Cleo
Cleo 13.09.2004 07:18
19235 ziņojumi
О чём тут речь? Вопрос был про PVN 1 II daļa - это Ваша поставка товара в страны ЕС и без инвойса этого сделать нельзя. В PVN 1 I daļa отражается покупка товара и "Attaisnojuma dokuments" может быть как счет, так и платёжное поручение.
Makssoft
Makssoft 13.09.2004 08:59
24118 ziņojumi
Может там заполнять только при получении товара. В графах везде -Preču piegāde.
Julijatim
Julijatim 13.09.2004 09:16
8799 ziņojumi
Bet tas ir "Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā"
Casy
Casy 13.09.2004 09:21
781 ziņojums
Извините II часть спутала с PVN2. В PVN1 II daļa указывается только счет полученного товара. И пока Вы его не получите реверс не делается. А с аванса не будет никакого ПВН.
Makssoft
Makssoft 13.09.2004 09:35
24118 ziņojumi
А по какой дате- получения счета или получения товара? Не понимаю - по какой дате делать этот реверс . Счет мы получаем по факсу - а оригинал при получении товара - и разница в днях доходит по полумесяца . И по какой дате оприходовать товар - валюта все-таки? Спасибо
Jurev
Jurev 13.09.2004 10:51
291 ziņojums
Буквально на этих выходных уже был такой вопрос. По дате получения товара.
Komarik
Komarik 13.09.2004 10:54
10159 ziņojumi
Ui, ui... Es jau uztaisīju reversu... Kur tas tieši ir rakstīts, ka revers ir jātaisa pie preču saņemšanas???
Casy
Casy 13.09.2004 11:40
781 ziņojums
Kolēģes, lūdzu izstāstiet pēc kura likuma panta vai skaidrojumiem Jūs izpratāt, ka PVN no ES aprēķina tikai no preču piegādes. Laikam esmu kaut ko palaidusi garām:(
Casy
Casy 13.09.2004 13:29
781 ziņojums
"И пока Вы его не получите реверс не делается. А с аванса не будет никакого ПВН." - раньше с аванса надо было НДС учитывать (с полученных - отдавать в бюджет, а с уплаченных - в предналог). А сейчас на аванс не надо обращать внимание?
Paja
Paja 14.09.2004 13:51
259 ziņojumi
Pa, arī tagad no saņemtajiem avansiem jāmaksā PVN kā realizācijas PVN un arī no samaksātajiem avansiem uz avansa rēķina pamata (ja rēķins ir apmaksāts) ir tiesības uz iekļaušanu priekšnodoklī. Tikai te runa iet par avansu ES dalībvalstīm un te ir reversais PVN ja nemaldos (jautājumā runa iet par PVN1 otro daļu pārskatu par priekšnodokļa summām no darījumiem ar ES dalībvalstīm).
Cleo
Cleo 14.09.2004 16:13
19235 ziņojumi
Piekrītu Makssoft 13.09.2004 09:35 izteiktajam slēdzienam. Pilnībā.
Liepupe
Liepupe 14.09.2004 21:34
nav ziņojumu
Bet pēc kāda likuma vai noteikumiem Jūs to izsecinājāt? No PVN metodikas? Es vēl neesmu tikusi skaidrībā ar šo jaut.
Casy
Casy 14.09.2004 21:38
781 ziņojums
Неправа Makssoft, с авансе ещё как будет ПВН. В объеме собственно 18% от уплаченной суммы аванса. О чем черным по белому написано в законе о ПВН
Komarik
Komarik 16.09.2004 22:26
10159 ziņojumi
А что тогда написать в PVN1 II daļa? Нет ни счета (авансовый не берем во внимание), ни товара, только перечисленные деньги. Графа-то называется "счет полученного товара", выходит из ЕС пока товар не получишь, реверс не делаешь. О каком ПВН с аванса, Комарик, Вы говорите, это ж не внутренняя территория?
Makssoft
Makssoft 17.09.2004 08:40
24118 ziņojumi
Man VIDā teica, lai rakstu iekšā to pašu Order Confirmation numberu
Casy
Casy 17.09.2004 08:43
781 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.