По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Предналог Uz tēmu sarakstu

Предналог
Скажите пожалуйста, если счет выставлен в декабре за услуги в период (09-11), когда фирма получатель была исключена из регистра НДС плательщиков, то НДС не выделять в предналог и вся сумма пойде на расход, правильно?
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:19
2389 ziņojumi

Atbildes (2)

извините, ошибочка в вопросе

вопрос следующий,

если фирма за оказанные услуги за период когда она являлась не НДС плательщиком выставила счёт в декабре, то НДС начислять в бюджет или есть основание всю сумму сразу на К6111?
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:23
2389 ziņojumi
счет в декабре за услуги в сентябре и октябре, исключение из регистра 09-11.2011.
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:24
2389 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.