Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
Предналог Uz tēmu sarakstu
Atbildes (2)
извините, ошибочка в вопросе
вопрос следующий,
если фирма за оказанные услуги за период когда она являлась не НДС плательщиком выставила счёт в декабре, то НДС начислять в бюджет или есть основание всю сумму сразу на К6111?
вопрос следующий,
если фирма за оказанные услуги за период когда она являлась не НДС плательщиком выставила счёт в декабре, то НДС начислять в бюджет или есть основание всю сумму сразу на К6111?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt