По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Ieņēmumu/darījumu atspoguļošana PVN un PZA Uz tēmu sarakstu

Ieņēmumu/darījumu atspoguļošana PVN un PZA
Labdien Visiem!

Tāds jautājums, varbūt kāds palīdzes.

Izrakstīts rēķins par preci decembrī 2011gadā, preču pasūtītājs rēķinu saņēmis. Rēķins izrakstīts uz Baltkrieviju, Baltkrievijas uzņēmumam. Līdz šīm brīdim rēķins nav apmaksāts, prece nav nosūtīta, jo vēl sagatavošanas stadijā.

Pamatojoties uz līgumu, apmaksa par preci tiks veikta tad, kad prece būs saņemta Baltkrievijas uzņēmumam.

Jautājumi:

1.Kuraperiodā jāuzrāda šo rēķinu ieņēmumos? Decembrī vai janvārī?

2.Kuraperioda jāuzrāda šo darījumu PVN deklarācija?Manuprāt, tad, kad būs uzsākta eksporta procedūra, tatād janvārī, 2012 gadā. Kādi jusu viedokļi?
Verdi
Verdi 03.01.2012 18:33
745 ziņojumi

Atbildes (1)

Ja rēķins nav apmaksāts un prece nav nosūtīta, tad irakstītais rēķins ir avansa rēķins, tas ieņēmumos nav jāuzrāda.

Kad prece būs nosūtīta ( muitas deklarācija) tad arī rādīsiet gan ieņēmumos gan PVN dekl.
Ilma
Ilma 03.01.2012 20:50
30495 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.