Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
PVN декларация Uz tēmu sarakstu

Irinaro 10.09.2004 08:45
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Atbildes (8)
Уплаченный на таможне НДС попадает в 61строку декларации. В приложении указываете партнером Valsts kase и номер и дату платежного документа.

Tt 10.09.2004 09:42
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Если вы платили НДС сами тогда сразу в декларацию а если через таможенного брокера тогда полсе уплаты брокером НДС в бюджет
to Rugelis:
а вам не кажется, что если груз (декларация) разтаможена брокером допустим в августе, груз поступил на склад фирмы тоже в августе, брокер выписал счета за свои услуги и соответственно таможенные налоги, включая НДС тоже в августе, НДС можно включать в сумму предналога тоже в августе, как и за прочие счета на услуги. До 1 мая однозначно в такой ситуации в декларацию могли ставить НДС как предналог только после оплаты брокером таможенных налогов непосредственно Valsts kase. А после 1 мая НДС можно относить в предналог сразу по факту совершения сделки (preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums)? Если не права, исправьте.
а вам не кажется, что если груз (декларация) разтаможена брокером допустим в августе, груз поступил на склад фирмы тоже в августе, брокер выписал счета за свои услуги и соответственно таможенные налоги, включая НДС тоже в августе, НДС можно включать в сумму предналога тоже в августе, как и за прочие счета на услуги. До 1 мая однозначно в такой ситуации в декларацию могли ставить НДС как предналог только после оплаты брокером таможенных налогов непосредственно Valsts kase. А после 1 мая НДС можно относить в предналог сразу по факту совершения сделки (preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums)? Если не права, исправьте.
Хочу уточнить: в строке 61 показывать только muitas PVN, а ievedmuitas nodok.maksajumsотражать не надо ? (Вопрос?)

Irinaro 10.09.2004 13:34
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Jardin у меня была тематич.проверка по НДС и сказали что в предналог можно ставить только после уплаты брокеру.
Rugelis, "уплата брокером" и "уплата брокеру", как говорят в Одессе, это две большие разницы. Что вы имеете в виду? После чего НДС можно поставить в предналог?

Tt 10.09.2004 15:10
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Irinaro, ievedmuitas nodok.maksajumsв декларацию не попадает. Его обычно прибавляют к стоимости ввезенного товара.

Tt 10.09.2004 15:16
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt