По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Laikā nesaņemts kreditora rēķins. Uz tēmu sarakstu

Laikā nesaņemts kreditora rēķins.
Labdien!

Lūdzu palīdziet, kā tad īsti ir pareizi.Kreditorsseptembra rēķinu iesniedz ar nokavēšanos novembrī, kaut gan ticamāk, ka kreditors rēķinu ir iesniedzis laikā, tikai grāmatvedībā tas nodots novembrī.Uz rēķina ir mūsu priekšniecības atzīme, ka viņš rēķinu saņēmis novembrī. Rēķina summa nav liela.Vaiman ir jālabo septembra PVN atskaite vai arī varu grāmatot atsaucoties uz rēķina saņemšanas datumu?
7viesis
7viesis 08.11.2011 11:42
196 ziņojumi

Atbildes (7)

var novembra PVN atskaitē
Linete
Linete 08.11.2011 11:48
3001 ziņojums
Paldies,Linete.

Bet ja summa būtu liela, virs 1000+PVN, tad arī tā drīkst, vai arī tad labāk precizēt PVN atskaiti?
7viesis
7viesis 08.11.2011 13:57
196 ziņojumi
Tāpēc mēdz uz rēķina uzrakstīt saņemšanas datumu, lai nav deklarācijas jāpārtaisa!
Andaz
Andaz 08.11.2011 13:59
27897 ziņojumi
Paldies,Andaz!
7viesis
7viesis 08.11.2011 14:22
196 ziņojumi
Тем не менее, если сумма более 1000, то, включив в декларацию другого периода, потом скорее всего придется пояснять налоговой... В самом деле, разве не проще исправить Декларацию?
Valterin
Valterin 08.11.2011 14:42
8641 ziņojums
У меня была ситуация со счётом более 1000 Лс (за июль в сентябре), включила в декларацию за сеньтябрь и налоговая ничего не просила пояснять.
Jelena_nikitina
Jelena_nikitina 08.11.2011 15:45
9 ziņojumi
Man vot dusmu uzsita tās VId inspektores.

Redz viņa var neakceptēt nodokļa pārmaksu, jo PVN 1 pārskata I daļā ir uzrādīts maksājums, kā bezskaidras naudas rēķins, kas apmaksāts kā avansa maksājums. Kas tie par VID pigoriem? Es avansa rēķinus neuzskaitu, uzskaitu, tik tad, ja veicam apmaksu. Arī noteikumos rakstīts, ka var norādīt bezskaidras naudas maksājuma dokumentu.

Redz viņai grūti izsekot.

PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda:

10.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis (piemēram, nodokļa rēķinu, kredītrēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk;
Rasule2
Rasule2 08.11.2011 17:57
240 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.