По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Для коциниеков и металлистов, Uz tēmu sarakstu

Для коциниеков и металлистов,
Свершилось чудо, не прошло и двух месяцев, как МК рассмотрел грозиюми 1640 правил, дезрайте-изучайте

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40224524&mode=mk&date=2011-09-27
Tt7
Tt7 27.09.2011 19:05
37863 ziņojumi

Atbildes (102)

Это уж точно...:-)
Sletla
Sletla 10.10.2011 17:58
13699 ziņojumi
S.korhovs

сообщений: 143 07.10.2011 16:03

А если я, имея лицензию + НДС плательщик, продаю "неметаллисту" трубы, которые у меня считаются металлоломом, выписываю накладную с НДС, то у "неметаллиста" реверс или общий порядок (ндс в предналог)?

Tt7

сообщений: 31993 07.10.2011 16:33

Продать любому металлоизделия никому не возбраняется, но как кондицию, а не как лом, а если это кондиция, то это обыкновенный товар, который не имеет никакого отношения к статье 13.5.

А как быть с НДС- мы ведь эти трубы купили как лом без налога, а продаем с налогом. ?Это правильно? не анулирует ли эту сделку налоговая? и вообще - можем ли мы продать купленный лом как изделие? Может надо какие то акты составить- что мы отобрали, очистили ,нарезали как надо- получилось изделие , которое мы продали?
Leni2
Leni2 11.10.2011 14:08
265 ziņojumi
Так в Вашем вопросе уже был ответ Tt7.
Irena22
Irena22 11.10.2011 14:11
42998 ziņojumi
Получили kokmateriali 400ls . В отчёте ставлю в 62 = 88лат и в 52 =88лат и расшифровываю в PVN 1-1. Я правильно поняла? Подскажите пожалуйста.
Beata1201
Beata1201 12.10.2011 16:00
197 ziņojumi
Правильно
Tt7
Tt7 12.10.2011 16:17
37863 ziņojumi
спасибо
Beata1201
Beata1201 12.10.2011 18:21
197 ziņojumi
...При заполнении графы 5 части III приложения PVN 1 поставщик товаров или оказывающее услугу лицо в ней не указывает сумму НДС за сделки, за которые НДС в бюджет платит получатель товаров и услуг в соответствии с особым порядком применения НДС...

Не могу всё-таки понять в чём проблема, стало интересно заполнить и сохранить в ЭДС...- пишет- НДС указывать обязательно, хоть и проставила,что строка 41.1, т.е должно быть понятно,что это коки.......они что ещё не отредактировали до конца свой отчёт???....так ведь не даст подписать, системка-то....так что теперь НДС указывать, чтоб пропустили.....или подождать ещё, вдруг что родится новое
Julija29
Julija29 22.10.2011 23:34
2 ziņojumi
Ну так у СГД интерисуйтесь, что они там в этом отчёте не учли
Tt7
Tt7 23.10.2011 09:42
37863 ziņojumi
Или дождитесь ноября, когда эта форма будет в силе, потому как невозможно сдать декларацию за октябрь в 20-х числах октября
Tt7
Tt7 23.10.2011 09:44
37863 ziņojumi
Julija29

не отредактировали, в инструкции по формированию файлов так и написано, что ПВН поле обязательное, они видимо не в курсе про 41_1
Makssoft
Makssoft 30.10.2011 18:23
24122 ziņojumi
или попробуйте нарисовать 0,00 в НДС-сумму
Makssoft
Makssoft 30.10.2011 18:55
24122 ziņojumi
to Makssoft:

Спасибо Большое за совет С нулями точно принимает, остальное дело техники :))...я сама про нули как-то не догадалась )))))
Julija29
Julija29 07.11.2011 14:32
2 ziņojumi
Люди, пните меня хтонить Получили кокматериалы. Все они пойдут на необлагаемые сделки. Раньше вопрос решала 58 строка пвн декларации (формировавшаяся в ПВН 6). А как щас дальше жить? Хелп!
Qwerty
Qwerty 15.11.2011 10:08
28 ziņojumi
А в чем проблема: начислите налог, но не спишите в предналог. То есть PVN попадет только в 52 строку. Я так понимаю.
Irena22
Irena22 15.11.2011 10:20
42998 ziņojumi
Гениально. Спасибо, Irena22! А то совсем умаялась, читавши-перечитывавши!
Qwerty
Qwerty 15.11.2011 10:25
28 ziņojumi
А моя ИМХа такова, что реверс делать нужно. Начисленный ПВН попадает в 52 строку, а предналог в 66-ю в неотчисляемый. Но повторяю, это только моя ИМХА...;-)
Sletla
Sletla 15.11.2011 10:32
13699 ziņojumi
Люди, пните меня хтонить Получили кокматериалы. Все они пойдут на необлагаемые сделки. Раньше вопрос решала 58 строка пвн декларации (формировавшаяся в ПВН 6). А как щас дальше жить? Хелп!

_____________________________

Спасибо вам большое, вы задали мой вопрос. Я все время с необлагаемыми маюсь, но помятуя схему заполнения декларации при сделках из ЕС, скорее всего заполнять надо 52, 62 и ту же суимму в 66.
Alexa99
Alexa99 15.11.2011 10:38
178 ziņojumi
62-ю я бы не заполняла. И вот почему....Если бы мы покупали не лес, а обычный товар или усугу для НЕоблагаемой деятельности, то ПВН сразу бы шёл в 66-ю графу.
Sletla
Sletla 15.11.2011 10:42
13699 ziņojumi
С одной стороны, конечно, показав его в 62-ой строке появляется возможность предъявить поставщика в приложении пвн 1-1, но вот показывать его в 66 строке не хочется совсем, поскольку он никак не учавствует в пропорции облагаемых/необлагаемых сделок. А напрямую увеличивает уплачиваемую в бюджет сумму. Такс, щас запутаюсь окончательно...LOL
Qwerty
Qwerty 15.11.2011 10:50
28 ziņojumi
Я про 66 строку и не вспомнила, так как необлагаемых сделок нет.

Тогда, скорее, 52-62 и 66.
Irena22
Irena22 15.11.2011 10:51
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.