По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Предоплата. Uz tēmu sarakstu

Предоплата.
Мы - получатель услуг.

Договор - 26.10.06.

Счет на предоплату 50% - 01.11.06.

Акт о выполненных работах - 07.12.06.

Счет на оставшиеся 50% - 07.12.06.

Разве нам не должны 07.12.06. выставить счет на всю сумму по договору с отметкой о предоплате?:-(
Inst
Inst 15.02.2007 15:07
nav ziņojumu

Atbildes (11)

Я одного долго просила, не убедила.
Iriss
Iriss 15.02.2007 15:10
12895 ziņojumi
Мне кажется, где-то было написано об этом в законодательстве. Может кто-нибудь даст ссылку?
Inst
Inst 15.02.2007 15:12
nav ziņojumu
u menja vsja suma s otmetkoj o predoplate bila pokazana v akte,i na raznicu vistavlen scjot ,t.e. na ostavwije 50% i v scjote dajotsja ssilka na ligums i vsjo ,ja dumaju zdes vsjo jasno i vidno.
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:16
1022 ziņojumi
skoreje vsego v zakone o pvn,v castnosti gde govoritsja ob avansovih platezah,tocno nepomnju,no akcent delalsja na scjot.
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:18
1022 ziņojumi
v metodike po pvn
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:19
1022 ziņojumi
Раичка, у меня так же как у Вас - vsja suma s otmetkoj o predoplate bila pokazana v akte,i na raznicu vistavlen scjot ,t.e. na ostavwije 50% i v scjote dajotsja ssilka na ligums.

Пойду искать в НДСе. Спасибо!
Inst
Inst 15.02.2007 15:28
nav ziņojumu
III. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite daļēja avansa samaksas gadījumos

6. Ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu saņem daļēju samaksu avansā, tad, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus, tas izraksta nodokļa rēķinu par pilnu piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību un aprēķināto PVN uzskaita konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītā.

Vienlaikus preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs – avansa saņēmējs – uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītā uzskaitīto PVN:

D “No pircējiem saņemtie avansi”

D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K “Pircēju un pasūtītāju parādi”.

Все-таки, наши с Вами поставщики, Раичка, были неправы.:-(
Inst
Inst 15.02.2007 15:41
nav ziņojumu
Вот спасибо, Инна, а то мне тоже пришлось одного поставщика убеждать переписать счет на всю сумму с учетом предоплаты. Теперь буду помнить, что СГД тоже такой вариант больше нравится.
Irena22
Irena22 15.02.2007 21:52
42998 ziņojumi
Тоже есть в сегодняшнем Референте.
Inst
Inst 18.02.2008 09:46
nav ziņojumu
А по-подробнее?
Irena22
Irena22 18.02.2008 14:46
42998 ziņojumi
Боюсь исказить, но Методичка СГД.
Inst
Inst 18.02.2008 14:46
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.