Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
корекция долга и ПВН
Всем привет. Подскажите,что-то я торможу... у меня остаток кредиторского долга 450 лат(еще с 2005 г), а фирма при сверке указывает 300. Дельта 150лат. Ее списать на 8 группу, чтобы не мешалась, а что с ПВН делать? показывать в коррекции? Спасибо заранее.
Atbildes (21)
ого..пардон..интернет так тормозит, что я два раза отметиться успела
Ja noraksta kreditoru parādu uz 8xxx PVN nav jāuzskaita.
ну так если эта сумма стоит в учете, значит ПВН был в предналоге, а его быть не должно было. Вот эта ситуация мне непонятна. Как правильно скорректировать остаток. Если фирма показывала предналог, то сейчас его не надо уменьшить???
Да с 2005 года (по август) уже долги по НДС все умерли и никаких исправлений декларации не примут. Так что забудьте про него.
Надо сначало разобраться в вопросе- в чем возникла разница. Почему не совпадают остатки? Может неправильно Вы завели документ, и.т.д, и.т.п.
а после августа 2005? это у меня только один пример. А с остальными что делать? Я имела ввиду - можно ли сегодняшним числом составить справку о корекции всех долгов, и этим месяцем внести коррекцию в декларацию на основании справки-сверки. Или я мудрю?
Что-то Вы там СИЛЬНО мудрите!

И сколько же у Вас таких "нестыковок"?
Пока до баланса и коррекции остатков доберетесь, так и остальной 2005 год умрет.
А по более поздним долгам надо выяснять. Если предналог вычли необоснованно без оправдательных доков, то надо исправлять декларации того месяца.
Если у вас все в порядке, а партнеры по какой-то причине не провели счет, или налом директор расплатился, а чек не донес, то списывайте разницу в доход, а предналог трогать нет необходимости.
да есть тут "циферки", висят долги, которых на самом деле нет, сверялась с кредиторами. Но все же зафиксировано в годовых отчетах. Как теперь к нужным остаткам прийти? очень настараживает ПВН.
Если не хватает документов об оплате, а поставщики уверены, что Вы им не должны, то спишите на прочие доходы, как и написала Майя.
Долги "которых на самом деле нет" списываются на šaubīgie kreditoru (debitoru) parādi, и НДС сдесь вообще нипричем.
šaubīgie kreditoru parādi

Это что за кредиторы такие?
сомнительные, надо полагать, как и дебиторы.;-)
А как кредиторы могут быть сомнительными?
Это когда ты среди себя определиться не можешь, платить им или послать куда по ссылке.
А методику под это писать надо?
Надо непременно. На случай появления признаков раздвоения личности.
Ну да- пинайте ногами, бейте по голове

.
Теперь и сама не пойму- че вписались енти кредиторы

Конечно только дебиторы, а кредиторов- в доход
Ну вот, а я уже села методику писать
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture