Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Pirmā PVN deklarācija pēc reģistrācijas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Uz tēmu sarakstu
Pirmā PVN deklarācija pēc reģistrācijas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Labdien,
Man ir jāsniedz pirmā PVN deklarācija un ir jautājums par priekšnodokļa atskaitīšanu. Uzņēmums ir reģistrēts, kā PVN maksātājs 08.12.2017, 01.12. ir saņemts rēķins par telpu nomu decembrī un 12.12. ir saņemts rēkins par komunāliem pakalpojumiem novembrī. Vai es pareizi saprotu, ka administratīvus izdevumus, kuri ir radušies pirms PVN registrācijas nevar iekļaut priekšnodoklī deklarācijā par decembri?
Paldies!
Atbildes (1)
ES uzskatu ka rēķinu, ko saņemat par telpu nomu par decembri var sadalīt pēc kalendāra dienām un iekļaut priekšnodoklī summu no 08.12.2017 līdz 31.12.2017. Savukārt rēķinu kas saņemts 12.12.2017, bet par novembri, iekļaut PVN deklarācijā nedrīkst.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture